8月15日,由集团公司审计部、财务部、企管部、综合办人员组成的审计组对阳城煤电的招投标管理及合同管理等工作开展情况进行了专项审计。
本次审计工作的主要内容是:招标的程序是否规范、内容是否完善、方式是否合规等。着重对机电外修、设备购置、工程建设等是否存在违规招标、拆分招标、未经研究自行采购等行为进行审查。经审查,该矿开展的自查情况符合集团公司专项审计的有关要求,招标过程符合相关的招投标管理规定,未发现违规行为。
财务会计组让该矿仍在连接好一项招公开项目招标会治理方法,严要求项目招标会流量,规程作业,按流量约定的事件提报请求、制定方案项目招标会材料、颁布公告模板、开评标,严要求提防各项违标、串标等后果的造成。